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2023年高考时间是几月几号,四川每年高考时间是几月几号

2023年高考时间是几月几号,四川每年高考时间是几月几号 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会(huì)计(jì)和审计(jì)哪个(gè)发(fā)展前景比较好些,会计(jì)和(hé)审计哪个发展前景比较好一点

  问:审计和(hé)会计哪个好就业

  会计(jì)专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不(bù)高,都为较小(xiǎo)型的单位。

  而审计(jì)专业,尤其是(shì)重点学(xué)校的审计专(zhuān)业(yè)就(jiù)业质量较高,考取公务(wù)员的机会(huì)较(jiào)多,有更好(hǎo)的发展(zhǎn)前景。

  审计(jì)和会计各有长短(duǎn),学会(huì)计比较简(jiǎn)单,先做帐,考(kǎo)升级(jí),初级、中级、高级会计师,隔两年跳个(gè)槽,或(huò)者在有(yǒu)前景的单位(wèi)打升级,待遇(yù)都(dōu)不错(cuò)。

  审计(jì)可以去会(huì)计事务所工(gōng)作,把注册(cè)会计(jì)师考下来,出(chū)来后到大型企业做财务经理什么的,路线(xiàn)要高端些,难度也要(yào)高,因为注会不是很好考(kǎo),事务所(suǒ)的工作(zuò)压力也比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机(jī)会,会(huì)计专业(yè)的就(jiù)业单位较多,审计专业的就(jiù)业(yè)单位(wèi)较少。

  2、论(lùn)就(jiù)业优(yōu)劣(liè),会计专业(yè)人员目前(qián)较(jiào)为饱和(hé),就(jiù)业质量(liàng)不高,都为较小型的单位,工(gōng)资较低(dī)。

  而审计专业(yè),尤(yóu)其是重(zhòng)点学校的审计专业就业质量较高,考取公务员的机会较多,有(yǒu)更好(hǎo)的发展前景。

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会(huì)计和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都是以会计理论为基础(chǔ)的。

  简(jiǎn)单类(lèi)比(bǐ),会(huì)计(jì)就是(shì)直接记账,而(ér)审(shěn)计就(jiù)是对(duì)会计所记账(zhàng)目的(de)检查、监(jiān)督。

  会计(jì)接(jiē)触(chù)面比较(jiào)窄,具(jù)体工作内容没有太(tài)多创新的空(kōng)间。

  只要具(jù)备基本的(de)财(cái)务(wù)、税务知识就能应付(fù)。

  而审计行业对(duì)人(rén)的素质要(yào)求(qiú)非常高。

  可能(néng)接触到生产、金(jīn)融证(zhèng)券、房(fáng)地产等各类行(xíng)业(yè)客户,即使(shǐ)是内部审计,也(yě)需要涉(shè)及对整个企(qǐ)业业(yè)务的了解,需(xū)要有(yǒu)全局观,对各类(lèi)技术涉猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就业前景(jǐng),审计(jì)与会计属于一个(gè)专业大类,就业广泛性方面不(bù)如会计(jì),毕竟财务是企业职能的必备,而审计却(què)不一定,单位内部配备审计的毕竟(jìng)是少数,更多的是会计师事务所(suǒ)和(hé)政府单位。

  相对适(shì)应面(miàn)就(jiù)窄了(le)很多。

  3、审(shěn)计专(zhuān)业未来的(de)就业方向

  (1)政府审(shěn)计:对政府财(cái)政(zhèng)资金的使(shǐ)用进行监督的工作内容。

  工作比较累,经常会加班(bān),但(dàn)福利待(dài)遇不错。

  (2)会计师(shī)事务所(suǒ):事务所人员非常累,一年出(chū)差200-300天左右非常常见(jiàn)。

  经常一个项目完成直接飞到另外一(yī)个(gè)项(xiàng)目上。

  (3)企业内部(bù)审(shěn)计:内审在(zài)国内(nèi)企业一般处于(yú)边缘化的部门,升职空间不大(dà)。

  但会(huì)计(jì)和审计(jì)只(zhǐ)是职(zhí)业中(zhōng)的一个过程,未来发(fā)展(zhǎn)还有(yǒu)很长的(de)路要(yào)走(zǒu),关于审(shěn)计与会(huì)计(jì)隐嫌(xián)友可以考(kǎo)的证书(shū),二者领域内的职称类证书(shū)是必(bì)须(xū)要的考的!

  共(gòng)同(tóng)都可以考的证书(shū)是注册会计师,注册会计师证书涵盖(gài)的(de)内容比较广,会计、审计的(de)内(nèi)容(róng)都(dōu)是包括(kuò)的(de),所以(yǐ)难度是非常大(dà)的!

  注册(cè)会计师拥有在审计报(bào)报(bào)告上(shàng)签字(zì)的唯一权利,注(zhù)册会计师的方(fāng)向是(shì)审计的方向,想要进入会计师事务所工作的(de)考生,注(zhù)会(huì)证书(shū)可以说是非常好(hǎo)的敲门砖!在事务所累计的经验是非常(cháng)好的(de)跳板(bǎn)!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要(yào)是(shì)对、和会(huì)计报表(biǎo)等(děng)财(cái)务会计资料及其所反映的财(cái)政、财务(wù)收支活(huó)动的(de)真实、合法、效益进行审查和评价。

  审(shěn)计需要以会计资料为前提和基(jī)础,离(lí)开了财务会计资料,审计工作(zuò)很难进行。

  2.会计(jì)活动(dòng)是经济管理的重(zhòng)要组成(chéng)部分,它本(běn)身(shēn)是(shì)审计监督的主要对象(xiàng)。

  在(zài)审计产生之初,审(shěn)计人员(yuán)主要从审查(chá)会计资料入手,对会计资料中反(fǎn)映(yìng)的问题进(jìn)行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不(bù)同

  会(huì)计是(shì)为了(le)加强经济(jì)管理(lǐ),适应对(duì)劳动耗费(fèi)和劳动成(chéng)果(guǒ)进行核算和分析的需要(yào)而产生(shēng)的;审计是因经(jīng)济监督的需要,即为了确定经营者或其他(tā)受托管(guǎn)理者的经济责(zé)任的需要而产生的。

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  2.两者性质不同

  会计是(shì)经营管理的(de)重要组成(chéng)部分(fēn),主要是对(duì)生产经营或管(guǎn)理过(guò)程进行反映和监督;审计则(zé)处于具体的经营管理之(zhī)外(wài),是经济监督的重要组(zǔ)成部分,主要对财(cái)政、财务收(shōu)支及(jí)其(qí)他经济活动的真实、合法和效益进(jìn)行审查,具有外在性和独立性。

  3.两者对象不(bù)同

  会计的对(duì)象主要是资金(jīn)运(yùn)动过(guò)程,审计的对象主要是会计资料和(hé)其他经济(jì)信息所反映的(de)经济活动(dòng)。

  4.方(fāng)法程(chéng)序不同

  (1)会计方法体系由(yóu)会计核算(suàn)、会计分析、会(huì)计(jì)检查三部分(fēn)组(zǔ)成,包括了(le)记账、算账、报账、用账、查账等内容(róng),其中包(bāo)括(kuò)设置账户、复式记账、填制凭(píng)证、登(dēng)记账簿、成(chéng)本计算(suàn)、财(cái)产清查、会计报表等方法,其(qí)目的是为管理和(hé)决策提供必(bì)须的(de)资料和信息(xī)。

  (2)审计方法体系由(yóu)规划方法、实施方法、管(guǎn)理方法等组成(chéng),而实施方法(fǎ)主要是为了确定审计(jì)事(shì)项、收集、对照(zhào)标准(zhǔn)评(píng)价,提出与决定(dìng),使用资料检查法、实物(wù)检查法、审(shěn)计调查法、审(shěn)计分(fēn)析法、审计抽样(yàng)法等,其目的(de)是为了对(duì)被审计对象(xiàng)进行全面评价提供(gōng)证据而采取的必要方法。

  5.职(zhí)能不同(tóng)

  (1)会计的基本职能是对经济活动过(guò)程(chéng)的记录(lù)、计算、反映(yìng)和监督;审(shěn)计的基本职(zhí)能是(shì)监督,此外还包括评(píng)价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监督职能,但这种监督是(shì)一种(zhǒng)自我监督行为,主(zhǔ)要通过(guò)会计检查来实现(xiàn),针对(duì)会(huì)计(jì)业务活动本(běn)身,而审(shěn)计(jì),既包含了检(jiǎn)查,又(yòu)包括了(le)对计(jì)算(suàn)行为及所有的经(jīng)济活动(dòng)进行实地(dì)考察、调查、分析(xī)、检验,即含审核稽查计算(suàn)之意。

  (3)会计检查只是各个单(dān)位财会部门(mén)的附带职能,而(ér)审计是(shì)独立于财会部分之(zhī)外的专(zhuān)职监督检查;会计检查的目(mù)的主要是为了保(bǎo)证会计资(zī)料的(de)真实性和准确性。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方(fāng)式均受(shòu)到(dào)限制,而审计的目的在于证实财政、财务(wù)收支的真实(shí)、合法(fǎ)、效益,审计检查会计资料只是(shì)实现(xiàn)审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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