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会计和审计(jì)哪(nǎ)个发展前景比较好些(xiē),会计和审计哪个发(fā)展前景比较(jiào)好一点(diǎn)

  问:审(shěn)计和会计哪个好就业

  会(huì)计(jì)专业人员(yuán)目前较为饱(bǎo)和,就业质量不高,都为较小型(xíng)的单位。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学校的审(shěn)计专业就(jiù)业(yè)质量较高(gāo),考取公务员的机(jī)会较多,有更(gèng)好的发展(zhǎn)前景。

  审计(jì)和(hé)会(huì)计各有(yǒu)长短,学会(huì)计比较简单,先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级、高(gāo)级会计师(shī),隔(gé)两年跳个槽,或者在有(yǒu)前景的单(dān)位(wèi)打(dǎ)升级,待遇都不错。

  审计可以去会计事务所工作,把注册会计师考下(xià)来,出来后到大型企(qǐ)业做财务经理什么(me)的,路(lù)线要高端些,难度(dù)也要高,因为注会不是很好考,事(shì)务(wù)所的(de)工作压(yā)力也比较大(dà)。

  具体(tǐ)来说(shuō):

  1、论就业机会,会(huì)计专业的(de)就业(yè美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗)单位(wèi)较多(duō),审计(jì)专业的(de)就业单位(wèi)较(jiào)少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业优劣,会计专业人员目前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为(wèi)较小型(xíng)的单位,工资较低。

  而(ér)审计(jì)专业,尤(yóu)其是重点(diǎn)学校的审(shěn)计(jì)专(zhuān)业就业质(zhì)量较(jiào)高(gāo),考取(qǔ)公(gōng)务(wù)员的机会较(jiào)多,有更好(hǎo)的发展前景(jǐng)。

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会计和审(shěn)计哪个发(fā)展前(qián)景比较(jiào)好?

  审计(jì)。

  1、审(shěn)计(jì)和会计事相同的,都是以会计理论为基础的。

  简单类比,会计就是直接(jiē)记账,而审计就是(shì)对会(huì)计所记账目的(de)检查、监督。

  会计(jì)接触面比较窄(zhǎi),具体工作(zuò)内(nèi)容(róng)没有(yǒu)太多创新的空间(jiān)。

  只要具备(bèi)基(jī)本的(de)财务、税务知识就能应付。

  而审计行业对人的素质(zhì)要求非常(cháng)高(gāo)。

  可能接(jiē)触到生产、金融证(zhèng)券、房(fáng)地产等各类(lèi)行业(yè)客户,即使是内(nèi)部审计,也需要涉(shè)及对(duì)整个企业业(yè)务的(de)了解,需要有全局(jú)观,对(duì)各类技术涉(shè)猎面广(guǎng),容(róng)易转型和多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计(jì)与会计属于(yú)一个专业大(dà)类,就业(yè)广泛性(xìng)方面不如(rú)会计,毕竟财务是企业职能的必备,而审(shěn)计却不(bù)一定(dìng),单(dān)位内部配备(bèi)审(shěn)计的毕竟是(shì)少数(shù),更(gèng)多的(de)是会(huì)计师事务所和政(zhèng)府单位(wèi)。

  相对适(shì)应面(miàn)就窄了很(hěn)多。

  3、审计专业未来的就业方(fāng)向

  (1)政府审计(jì):对政府财(cái)政资金的使用进行监督(dū)的(de)工作内(nèi)容(róng)。

  工(gōng)作比较(jiào)累,经常(cháng)会加班(bān),但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事务所(suǒ):事(shì)务所人员非常累(lèi),一年出差(chà)200-300天左右(yòu)非常常见。

  经常一(yī)个项目完成直接飞到另外一个项目(mù)上。

  (3)企业内部(bù)审计:内审在国内企(qǐ)业一般处于边缘(yuán)化(huà)的部(bù)门,升职空间不大。

  但会计和(hé)审计只是职业中的(de)一(yī)个过程,未(wèi)来发(fā)展还有很长的(de)路(lù)要走,关(guān)于审(shěn)计(jì)与会计隐嫌友(yǒu)可以考(kǎo)的(de)证书,二者(zhě)领域(yù)内(nèi)的职称(chēng)类证书是必(bì)须要的考的(de)!

  共同(tóng)都可以(yǐ)考(kǎo)的(de)证书是(shì)注册会计师(shī),注(zhù)册会计师证书涵盖的内容比较广,会计、审计的内容都是包括(kuò)的,所以难度是(shì)非常大的!

  注册会计师拥有在审计报报告(gào)上签(qiān)字的唯一权利,注册会计(jì)师的方向(xiàng)是审计(jì)的方向,想要进入(rù)会(huì)计(jì)师事(shì)务(wù)所工作的考(kǎo)生,注会证书(shū)可以(yǐ)说是非常好的(de)敲(qiāo)门砖(zhuān)!在(zài)事务(wù)所累计的经(jīng)验是非常好的跳板!

  一(yī)、审计与会计的(de)联系

  1.审(shěn)计主要是对、和会计(jì)报表等财务会计资料(liào)及其所反映的财政、财务收支活动的真实、合法、效益进行审查(chá)和评价。

  审计需要以(yǐ)会(huì)计(jì)资(zī)料(liào)为前提和基础,离开了财务会计资料,审计工(gōng)作很难进行。

  2.会计(jì)活动是经济管理(lǐ)的重要组成(chéng)部分(fēn),它(tā)本身是审计监督的主要对象(xiàng)。

  在审计产(chǎn)生(shēng)之(zhī)初,审计人员主(zhǔ)要从审查会计(jì)资料(liào)入(rù)手,对会计资料中(zhōng)反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会(huì)计是为了加强(qiáng)经济管理,适(shì)应对(duì)劳动耗费和劳动成果进行核算和(hé)分析的需要而产(chǎn)生的;审计是因经济监督的(de)需要,即为(wèi)了(le)确定经(jīng)营者或(huò)其(qí)他受托管(guǎn)理者的经(jīng)济责任(rèn)的需要而产生(shēng)的。

  2.两者性质不同

  会计是(shì)经营管(guǎn)理的重要组成部(bù)分(fēn),主要是对生(shēng)产经营或管理过程进行反映和监督;审计(jì)则处于(yú)具体的经(jīng)营管理之外,是经(jīng)济(jì)监督(dū)的重要组成(chéng)部(bù)分,主要对财(cái)政(zhèng)、财务收支及其他经济活动的真实、合法和效(xiào)益进行审查,具有外在(zài)性和独(dú)立性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的对象(xiàng)主要是资金运动(dòng)过程(chéng),审计的(de)对(duì)象主要是会计资(zī)料和(hé)其(qí)他经济(jì)信息所(suǒ)反映的经济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会(huì)计(jì)方法体系由会计(jì)核(hé)算、会计分析、会计(jì)检查三部分组成,包括(kuò)了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账(zhàng)等(děng)内(nèi)容(róng),其中包括设置账户、复式记(jì)账、填(tián)制(zhì)凭证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财(cái)产清查、会计报表等方法(fǎ),其目的(de)是为管理和决策提供(gōng)必须的资料和(hé)信息(xī)。

  (2)审计(jì)方(fā美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗ng)法体系由规(guī)划方法、实施方(fāng)法、管(guǎn)理方法等组成,而实施方法(fǎ)主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)了确定审计事项、收集(jí)、对照标准评价,提出与决定,使(shǐ)用资(zī)料检查法(fǎ)、实物检查(chá)法(fǎ)、审(shěn)计调查法、审计分(fēn)析法、审计(jì)抽样法等,其目的是为了对(duì)被审计对(duì)象进行全(quán)面评价提供(gōng)证据(jù)而采取的(de)必(bì)要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职(zhí)能(néng)是对经济活动过(guò)程的记(jì)录、计(jì)算、反映和(hé)监督;审计的基本职能是监督,此外还包括评价(jià)和者(zhě)卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督(dū)职能,但这种(zhǒng)监督是一种自我监督行(xíng)为,主要通过会计检查来实现(xiàn),针对会(huì)计(jì)业(yè)务活动本身(shēn),而审计,既包含了检(jiǎn)查(chá),又包括了对计算行(xíng)为及所(suǒ)有的经济(jì)活动进行实(shí)地(dì)考察、调查、分析、检验,即(jí)含审核稽查计算之意。

  (3)会计检查(chá)只是各个(gè)单位财(cái)会部(bù)门的附带职能,而审(shěn)计是独立于(yú)财会部分之外的专(zhuān)职监督检查;会(huì)计检查(chá)的目的主要是为了(le)保(bǎo)证(zhèng)会计(jì)资料的真实(shí)性(xìng)和(hé)准确性。

  其(qí)检查范(fàn)围灶(zào)槐、深度、方式均受到限制(zhì),而审(shěn)计(jì)的目的在(zài)于证实(shí)财政、财务收(shōu)支(zhī)的真(zhēn)实、合法、效益(yì),审计检(jiǎn)查会计资料只是实现审计目的的(de)手(shǒu)段之一,但不是惟一的手段。

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